Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

Управлением делами Президента

Российской Федерации внутреннего

финансового аудита, утвержденному

приказом Управления делами

Президента Российской Федерации

от 7 августа 2017 г. N 319

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

(реквизиты решения

___________________________________________________________________________

о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннего финансового

аудита)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1. ______________________________________________________________________

7.2. ______________________________________________________________________

7.3. ______________________________________________________________________

....

....

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

рисках, по порядку в соответствии с нумерацией

вопросов Программы проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,

изложенные по результатам проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии

возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,

количество листов приложенных к Отчету возражений))

10. Выводы:

10.1. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового

контроля)

10.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности

и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии

и стандартам бюджетного учета)

11. Предложения и рекомендации:

___________________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных

нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,

внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или)

предложения по повышению экономности и результативности использования

бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки _____________________________________ на __ листах в 1 экз.

(полное наименование объекта

аудиторской проверки)

2. Возражения к Акту проверки _______________________ на __ листах в 1 экз.

(полное наименование

объекта аудиторской

проверки)

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита

(иное уполномоченное лицо)

_____________________________ ___________ _________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

дата