V. Порядок подведения итогов и организация контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков

V. Порядок подведения итогов и организация контроля

за устранением выявленных нарушений и недостатков

5.1. По завершении проверки председатель комиссии (заместитель председателя комиссии):

проводит совещание с членами комиссии, на котором заслушивает их доклады о результатах проверки, принимает справки об исполнении запланированных мероприятий, содержащие оценку состояния по отдельным направлениям деятельности, выводы и предложения по ее совершенствованию;

организует подготовку на основании справок членов комиссии акта проверки проверяемого подразделения (согласно Приложению N 1 в отношении всех видов проверок, за исключением проверок выполнения государственных заданий; согласно приложению N 3 - в отношении проверок выполнения государственных заданий) с выводами, оценками и предложениями по совершенствованию деятельности проверяемого подразделения как в целом, так и по отдельным направлениям, в том числе по необходимости проведения контрольной проверки;

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 31.12.2010 N 1185)

(см. текст в предыдущей редакции)

подводит итоги проверки на совещании с участием проверяемого подразделения и вручает руководителю проверяемого подразделения акт проверки для ознакомления;

докладывает руководителю Ростехнадзора о результатах проведенной проверки, работе комиссии, обоснованности поступивших от проверенного подразделения возражений и предложения по совершенствованию работы проверенного подразделения.

5.2. Члены комиссии не позднее чем за три дня до окончания проверки:

представляют председателю комиссии (заместителю председателя комиссии) справки о результатах проведенных проверочных мероприятий по направлениям деятельности с обоснованными выводами и предложениями;

передают лицу, ответственному за подготовку акта проверки, согласованные с председателем комиссии (заместителем председателя комиссии) справки на бумажном и электронном носителе.

5.3. Акт проверки проверяемого подразделения готовится в двух экземплярах, подписывается председателем комиссии (заместителем председателя комиссии) и членами комиссии (должностным лицом, проводившим проверку в индивидуальном порядке), один из которых вручается руководителю проверяемого подразделения на подпись.

По согласованию с руководителем Ростехнадзора, а также в случае проведения проверки менее трех дней вручение акта проверки руководителю проверенного подразделения производится в центральном аппарате Ростехнадзора.

5.4. По итогам проверки комиссией деятельность проверяемого подразделения оценивается в целом и (или) по отдельным направлениям деятельности как "удовлетворительно" или "неудовлетворительно".

Оценка финансово-хозяйственной деятельности проверяемого подразделения не дается.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.6. При признании деятельности проверяемого подразделения неудовлетворительной планируется и проводится контрольная тематическая проверка деятельности.

В случае несогласия с содержащимися в акте оценками, выводами и предложениями руководитель проверяемого подразделения в течение трех дней со дня вручения акта проверки представляет председателю комиссии в письменной форме свои возражения (пояснения) со ссылками на конкретные пункты акта. При необходимости к направляемым возражениям (пояснениям) могут быть приложены материалы, подтверждающие обоснованность этих возражений (пояснений).

При выявлении в финансово-хозяйственной деятельности проверяемого подразделения, в выполнении государственных заданий нарушений руководитель проверяемого подразделения в течение трех дней со дня вручения акта проверки представляет на имя руководителя Ростехнадзора письменные объяснения по фактам выявленных нарушений, которые являются неотъемлемой частью материалов проверки.

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 31.12.2010 N 1185)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.7. Председатель комиссии (должностное лицо, проводящее проверку в индивидуальном порядке) в течение трех дней рассматривает поступившие от проверяемого подразделения возражения и готовит на имя руководителя Ростехнадзора согласованное с курирующим заместителем руководителя Ростехнадзора заключение, которое прилагается к докладной записке о результатах проверки.

Копия заключения в течение трех рабочих дней после <...> руководителем Ростехнадзора подлежит направлению в проверяемое подразделение.

5.8. Председатель комиссии (должностное лицо, проводящее проверку в индивидуальном порядке):

в течение семи рабочих дней после завершения проверки докладывает руководителю Ростехнадзора или лицу, его замещающему, о результатах проверки, причинах выявленных нарушениях, выводах и предложениях по совершенствованию деятельности проверяемого подразделения, работе комиссии, обоснованности поступивших от проверенного подразделения возражений (при наличии);

в течение двух рабочих дней после получения резолюции по докладной записке направляет в Управление копии акта проверки, докладной записки с резолюцией руководителя Ростехнадзора или лица, его замещающего, и заключения.

5.9. После окончания проверки в проверяемом подразделении разрабатывается и утверждается руководителем план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки (Приложение N 2), копия которого не позднее 10 рабочих дней со дня вручения руководителю проверяемого подразделения акта проверки направляется в центральный аппарат Ростехнадзора (Управление) для согласования руководителем Ростехнадзора либо уполномоченным им лицом.

При составлении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки (далее - План), должны быть учтены в полном объеме замечания, предложения и выводы комиссии (должностного лица, проводящего проверку в индивидуальном порядке), отраженные в акте проверке и приложенных к нему справках.

Запланированные проверенным подразделением мероприятия по устранению нарушений (недостатков) должны быть реализованы в установленные сроки, но не более шести месяцев со дня согласования Плана, за исключением мероприятий, требующих дополнительного финансирования.

В случае отсутствия нарушений и недостатков в деятельности проверяемого подразделения План не разрабатывается.

5.10. Копия Плана направляется Управлением в структурные подразделения центрального аппарата Ростехнадзора, проводившие проверку, для рассмотрения (срок рассмотрения Плана не может превышать трое суток).

При наличии обоснованных замечаний и предложений по Плану Управление направляет их проверенному подразделению для корректировки Плана. Проверенное подразделение в течение пяти дней направляет в центральный аппарат Ростехнадзора доработанный План для согласования.

После согласования Плана руководителем Ростехнадзора или уполномоченным им лицом он направляется в проверенное подразделение для исполнения.

5.11. Руководители проверяемых подразделений ежемесячно в письменном и электронном виде информируют центральный аппарат Ростехнадзора (Управление) об исполнении запланированных мероприятий.

5.12. Управление осуществляет сбор, обобщение и рассылку в структурные подразделения центрального аппарата Ростехнадзора, принимавшие участие в проверке, информации об исполнении мероприятий Плана для контроля.

5.13. По решению должностного лица, назначившего проверку, результаты проверки и выполнение запланированных мероприятий по устранению нарушений (недостатков) могут рассматриваться на заседаниях коллегиальных органов центрального аппарата Ростехнадзора.

5.14. Руководитель проверенного подразделения несет персональную ответственность по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки.

5.15. Контроль за полнотой и своевременностью устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверки, возлагается на структурные подразделения центрального аппарата Ростехнадзора (Управление) в пределах компетенции.

5.16. Руководители структурных подразделений центрального аппарата Ростехнадзора один раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление аналитические записки, содержащие информацию о:

количестве проведенных плановых и внеплановых проверок деятельности проверяемых подразделений;

результатах плановых и внеплановых проверок с оценкой деятельности проверенных подразделений, в том числе по устранению выявленных недостатков и нарушений;

положительном опыте и основных недостатках и нарушениях, допущенных проверяемыми подразделениями.

На основании поступивших материалов Управление готовит обобщенную информацию о результатах проведенных проверок в отчетном периоде.