Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Паспорт подпрограммы 2 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"

Ответственный исполнитель - Министерство финансов Российской

подпрограммы Федерации

Участник подпрограммы - отсутствует

Программно-целевые - отсутствуют

инструменты подпрограммы

Цель подпрограммы - сокращение дифференциации в уровне

бюджетной обеспеченности бюджетов

субъектов Российской Федерации и

содействие сбалансированности

региональных и местных бюджетов

Задача подпрограммы - сокращение дифференциации субъектов

Российской Федерации по уровню бюджетной

обеспеченности;

обеспечение устойчивого исполнения

бюджетов субъектов Российской

Федерации и бюджетов муниципальных

образований

Целевые индикаторы и - показатели подпрограммы:

показатели подпрограммы 2.1) доля просроченной кредиторской

задолженности к расходам

консолидированных бюджетов субъектов

Российской Федерации;

2.2) темп роста расчетной бюджетной

обеспеченности по 10 наименее

обеспеченным субъектам Российской

Федерации (нарастающим итогом к уровню

2012 году);

2.3) количество субъектов Российской

Федерации, в которых дефицит бюджета и

предельный объем государственного долга

превышают уровень, установленный

бюджетным законодательством;

Этапы и сроки - первый этап - 2013 - 2015 годы;

реализации второй этап - 2016 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы бюджетных - объем бюджетных ассигнований федерального

ассигнований подпрограммы бюджета на реализацию подпрограммы

составляет 5588892546,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на

реализацию подпрограммы по годам

составляет:

(тыс. рублей)

──────────┬───────────────┬────────────────

Год │ Всего │ Федеральный

│ │ бюджет

──────────┴───────────────┴────────────────

2013 593057273,9 593057273,9

2014 583439473,9 583439473,9

2015 573389418,9 573389418,9

2016 686247329,3 686247329,3

2017 737846898,3 737846898,3

2018 780840482,6 780840482,6

2019 804631029,3 804631029,3

2020 829440640,6 829440640,6

───────────────────────────────────────────

Ожидаемые результаты - создание условий для устойчивого

реализации подпрограммы исполнения консолидированных бюджетов

субъектов Российской Федерации;

создание условий для увеличения налоговых

доходов консолидированных бюджетов

субъектов Российской Федерации.

Основными результатами реализации

подпрограммы будут являться:

снижение доли просроченной кредиторской

задолженности в расходах

консолидированных бюджетов субъектов

Российской Федерации на первом этапе

(2013 - 2015 годы) до 0,19 процентов, на

втором этапе (2016 - 2020 годы) - до 0,1

процента (результат характеризует

показатель 2.1 подпрограммы);

рост расчетной бюджетной обеспеченности

по 10 наименее обеспеченным субъектам

Российской Федерации (нарастающим итогом

к уровню 2012 года) на первом этапе (2013

- 2015 годы) до 136,2 процента, на втором

этапе (2016 - 2020 годы) - до 222,7

процентов (результат характеризует

показатель 2.2 подпрограммы);

снижение количества субъектов Российской

Федерации, в которых дефицит бюджета и

предельный объем государственного долга

превышают уровни, установленные бюджетным

законодательством, на первом этапе

(2013 - 2015 годы) до 0 и сохранением на

втором этапе (2016 - 2020 годы)

достигнутого значения показателя

(результат характеризует показатель 2.3

подпрограммы)